內部稽核:組織架構與運作情形

稽核組織

審計委員會由全體獨立董事組成(其中包含至少1位財務專家),每季至少召開一次會議。

稽核職掌

  • 依年度稽核計畫執行各項稽核作業,確認各部門作業流程之合規性
  • 評估內部控制制度之有效性,提出改善建議並追蹤改善進度
  • 稽核結果提報審計委員會及董事會,落實公司治理之監督機制

年度稽核計畫

本公司每年依據風險評估結果擬定年度稽核計畫,涵蓋以下領域,每年執行完整稽核循環:

  • 財務稽核
  • 營運稽核
  • 法遵稽核
  • 資安稽核